南京工业职业技术学院2017年院部门决算表

发布者:2018/08/22 20:06

收入支出决算总表
单位:元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数按支出性质行次决算数
栏次
1栏次
2栏次
3
一、财政拨款收入1231,148,400.00一、一般公共服务支出2944,000.00一、基本支出52213,069,513.66
  其中:政府性基金2
二、外交支出30
二、项目支出53159,921,009.66
二、上级补助收入3
三、国防支出31
三、上缴上级支出54
三、事业收入4110,630,577.70四、公共安全支出32
四、经营支出55
四、经营收入5
五、教育支出33344,083,480.21五、对附属单位补助支出56
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出343,864.50


六、其他收入730,675,957.77七、文化体育与传媒支出35




8
八、社会保障和就业支出36370,500.00



9
九、医疗卫生与计划生育支出37




10
十、节能环保支出3811,312.89



11
十一、城乡社区支出39




12
十二、农林水支出40




13
十三、交通运输支出41




14
十四、资源勘探信息等支出42




15
十五、商业服务业等支出43




16
十六、金融支出44




17
十七、援助其他地区支出45




18
十八、国土海洋气象等支出46




19
十九、住房保障支出4728,477,365.72



20
二十、粮油物资储备支出48




21
二十一、其他支出49




22
二十二、债务还本支出50




23
二十三、债务付息支出51



本年收入合计24372,454,935.47本年支出合计57372,990,523.32
用事业基金弥补收支差额256,387,982.06结余分配58
年初结转和结余26125,708,643.43年末结转和结余59131,561,037.64

27

60
总计28504,551,560.96总计61504,551,560.96
收入决算表
单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计372,454,935.47231,148,400.00
110,630,577.70

30,675,957.77
201一般公共服务支出42,000.0042,000.00




20110人力资源事务42,000.0042,000.00




2011099其他人力资源事务支出42,000.0042,000.00




205教育支出343,175,361.47228,590,200.00
90,653,177.70

23,931,983.77
20503职业教育343,175,361.47228,590,200.00
90,653,177.70

23,931,983.77
2050305高等职业教育343,175,361.47228,590,200.00
90,653,177.70

23,931,983.77
206科学技术支出80,000.0080,000.00




20606社会科学80,000.0080,000.00




2060603社科基金支出80,000.0080,000.00




208社会保障和就业支出370,500.00370,500.00




20807就业补助370,500.00370,500.00




2080713求职创业补贴370,500.00370,500.00




221住房保障支出28,787,074.002,065,700.00
19,977,400.00

6,743,974.00
22102住房改革支出28,787,074.002,065,700.00
19,977,400.00

6,743,974.00
2210201住房公积金9,698,389.00

8,034,500.00

1,663,889.00
2210202提租补贴18,738,685.001,715,700.00
11,942,900.00

5,080,085.00
2210203购房补贴350,000.00350,000.00




支出决算表
单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计372,990,523.32213,069,513.66159,921,009.66


201一般公共服务支出44,000.00
44,000.00


20110人力资源事务44,000.00
44,000.00


2011099其他人力资源事务支出44,000.00
44,000.00


205教育支出344,083,480.21184,632,439.66159,451,040.55


20503职业教育344,083,480.21184,632,439.66159,451,040.55


2050305高等职业教育344,083,480.21184,632,439.66159,451,040.55


206科学技术支出3,864.50
3,864.50


20606社会科学3,864.50
3,864.50


2060603社科基金支出3,864.50
3,864.50


208社会保障和就业支出370,500.00
370,500.00


20807就业补助370,500.00
370,500.00


2080713求职创业补贴370,500.00
370,500.00


211节能环保支出11,312.89
11,312.89


21110能源节约利用11,312.89
11,312.89


2111001能源节约利用11,312.89
11,312.89


221住房保障支出28,477,365.7228,437,074.0040,291.72


22102住房改革支出28,477,365.7228,437,074.0040,291.72


2210201住房公积金9,698,389.009,698,389.00



2210202提租补贴18,738,685.0018,738,685.00



2210203购房补贴40,291.72
40,291.72


财政拨款收入支出决算总表
单位:元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1231,148,400.00一、一般公共服务支出3144,000.0044,000.00
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出32



3
三、国防支出33



4
四、公共安全支出34



5
五、教育支出35220,304,552.79220,304,552.79

6
六、科学技术支出363,864.503,864.50

7
七、文化体育与传媒支出37



8
八、社会保障和就业支出38370,500.00370,500.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出39



10
十、节能环保支出4011,312.8911,312.89

11
十一、城乡社区支出41



12
十二、农林水支出42



13
十三、交通运输支出43



14
十四、资源勘探信息等支出44



15
十五、商业服务业等支出45



16
十六、金融支出46



17
十七、援助其他地区支出47



18
十八、国土海洋气象等支出48



19
十九、住房保障支出491,755,991.721,755,991.72

20
二十、粮油物资储备支出50



21
二十一、其他支出51



22
二十二、债务还本支出52



23
二十三、债务付息支出53


本年收入合计24231,148,400.00本年支出合计54222,490,221.90222,490,221.90

25

55


年初财政拨款结转和结余2665,901,758.49年末财政拨款结转和结余5674,559,936.5974,559,936.59
一、一般公共预算财政拨款2765,901,758.49基本支出结转57


二、政府性基金预算财政拨款28
项目支出结转和结余5874,559,936.5974,559,936.59

29

59


收入总计30297,050,158.49支出总计60297,050,158.49297,050,158.49
财政拨款支出决算表
单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计222,490,221.90122,095,200.00100,395,021.90
201一般公共服务支出44,000.00
44,000.00
20110人力资源事务44,000.00
44,000.00
2011099其他人力资源事务支出44,000.00
44,000.00
205教育支出220,304,552.79120,379,500.0099,925,052.79
20503职业教育220,304,552.79120,379,500.0099,925,052.79
2050305高等职业教育220,304,552.79120,379,500.0099,925,052.79
206科学技术支出3,864.50
3,864.50
20606社会科学3,864.50
3,864.50
2060603社科基金支出3,864.50
3,864.50
208社会保障和就业支出370,500.00
370,500.00
20807就业补助370,500.00
370,500.00
2080713求职创业补贴370,500.00
370,500.00
211节能环保支出11,312.89
11,312.89
21110能源节约利用11,312.89
11,312.89
2111001能源节约利用11,312.89
11,312.89
221住房保障支出1,755,991.721,715,700.0040,291.72
22102住房改革支出1,755,991.721,715,700.0040,291.72
2210202提租补贴1,715,700.001,715,700.00
2210203购房补贴40,291.72
40,291.72
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
财政拨款基本支出决算表
单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出68,372,100.00302商品和服务支出36,985,200.00310其他资本性支出
30101基本工资21,646,800.0030201办公费2,278,465.6831001房屋建筑物购建
30102津贴补贴2,811,400.0030202印刷费1,562,685.5931002办公设备购置
30103奖金
30203咨询费78,301.0031003专用设备购置
30104其他社会保障缴费1,150,000.0030204手续费62,423.6031005基础设施建设
30106伙食补助费
30205水费423,568.0731006大型修缮
30107绩效工资42,763,900.0030206电费22,592.8231007信息网络及软件购置更新
30108机关事业单位基本养老保险缴费
30207邮电费1,059,266.8631008物资储备
30109职业年金缴费
30208取暖费
31009土地补偿
30199其他工资福利支出
30209物业管理费535,048.4731010安置补助
303对个人和家庭的补助16,737,900.0030211差旅费3,269,932.3631011地上附着物和青苗补偿
30301离休费357,473.0030212因公出国(境)费用
31012拆迁补偿
30302退休费9,235,027.0030213维修(护)费4,620,384.6731013公务用车购置
30303退职(役)费
30214租赁费318,203.0031019其他交通工具购置
30304抚恤金
30215会议费479,363.7031020产权参股
30305生活补助
30216培训费486,446.5031099其他资本性支出
30306救济费
30217公务接待费308,840.76304对企事业单位的补贴
30307医疗费5,401,100.0030218专用材料费3,569,100.6630401企业政策性补贴
30308助学金
30224被装购置费
30402事业单位补贴
30309奖励金
30225专用燃料费
30403财政贴息
30310生产补贴
30226劳务费6,290,589.4830499其他对企事业单位的补贴
30311住房公积金
30227委托业务费2,040,119.76307债务利息支出
30312提租补贴1,715,700.0030228工会经费1,661,689.5330701国内债务付息
30313购房补贴
30229福利费
30707国外债务付息
30314采暖补贴
30231公务用车运行维护费144,487.93399其他支出
30315物业服务补贴
30239其他交通费用1,312,797.9539906赠与
30399其他对个人和家庭的补助支出28,600.0030240税金及附加费用313,031.68





30299其他商品和服务支出6,147,859.93


人员经费合计85,110,000.00公用经费合计36,985,200.00
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类编码科目名称
栏次123
合计222,490,221.90122,095,200.00100,395,021.90
201一般公共服务支出44,000.00
44,000.00
20110人力资源事务44,000.00
44,000.00
2011099其他人力资源事务支出44,000.00
44,000.00
205教育支出220,304,552.79120,379,500.0099,925,052.79
20503职业教育220,304,552.79120,379,500.0099,925,052.79
2050305高等职业教育220,304,552.79120,379,500.0099,925,052.79
206科学技术支出3,864.50
3,864.50
20606社会科学3,864.50
3,864.50
2060603社科基金支出3,864.50
3,864.50
208社会保障和就业支出370,500.00
370,500.00
20807就业补助370,500.00
370,500.00
2080713求职创业补贴370,500.00
370,500.00
211节能环保支出11,312.89
11,312.89
21110能源节约利用11,312.89
11,312.89
2111001能源节约利用11,312.89
11,312.89
221住房保障支出1,755,991.721,715,700.0040,291.72
22102住房改革支出1,755,991.721,715,700.0040,291.72
2210202提租补贴1,715,700.001,715,700.00
2210203购房补贴40,291.72
40,291.72
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出68,372,100.00302商品和服务支出36,985,200.00310其他资本性支出
30101基本工资21,646,800.0030201办公费2,278,465.6831001房屋建筑物购建
30102津贴补贴2,811,400.0030202印刷费1,562,685.5931002办公设备购置
30103奖金
30203咨询费78,301.0031003专用设备购置
30104其他社会保障缴费1,150,000.0030204手续费62,423.6031005基础设施建设
30106伙食补助费
30205水费423,568.0731006大型修缮
30107绩效工资42,763,900.0030206电费22,592.8231007信息网络及软件购置更新
30108机关事业单位基本养老保险缴费
30207邮电费1,059,266.8631008物资储备
30109职业年金缴费
30208取暖费
31009土地补偿
30199其他工资福利支出
30209物业管理费535,048.4731010安置补助
303对个人和家庭的补助16,737,900.0030211差旅费3,269,932.3631011地上附着物和青苗补偿
30301离休费357,473.0030212因公出国(境)费用
31012拆迁补偿
30302退休费9,235,027.0030213维修(护)费4,620,384.6731013公务用车购置
30303退职(役)费
30214租赁费318,203.0031019其他交通工具购置
30304抚恤金
30215会议费479,363.7031020产权参股
30305生活补助
30216培训费486,446.5031099其他资本性支出
30306救济费
30217公务接待费308,840.76304对企事业单位的补贴
30307医疗费5,401,100.0030218专用材料费3,569,100.6630401企业政策性补贴
30308助学金
30224被装购置费
30402事业单位补贴
30309奖励金
30225专用燃料费
30403财政贴息
30310生产补贴
30226劳务费6,290,589.4830499其他对企事业单位的补贴
30311住房公积金
30227委托业务费2,040,119.76307债务利息支出
30312提租补贴1,715,700.0030228工会经费1,661,689.5330701国内债务付息
30313购房补贴
30229福利费
30707国外债务付息
30314采暖补贴
30231公务用车运行维护费144,487.93399其他支出
30315物业服务补贴
30239其他交通费用1,312,797.9539906赠与
30399其他对个人和家庭的补助支出28,600.0030240税金及附加费用313,031.68





30299其他商品和服务支出6,147,859.93


人员经费合计85,110,000.00公用经费合计36,985,200.00
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公经费”、会议费、培训费支出决
单位:元
“三公”经费会议费培训费
“三公”经费

     合计
因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车购置公务用车运行维护费
12345678
453,328.69
144,487.93
144,487.93308,840.76652,914.021,554,841.26
相关统计数:
项目统计数项目统计数

因公出国(境)团组数(个)
因公出国(境)人次数(人)


公务用车购置数(辆)
公务用车保有量(辆)7

国内公务接待批次(个)460国内公务接待人次(人)4,507

国(境)外公务接待批次(个)
国(境)外公务接待人次(人)


召开会议次数(个)140参加会议人次(人)900

组织培训次数(个)150参加培训人次(人)450

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府采购支出决算表
单位:元
项目行次采购决算
总计财政性资金其他资金
栏次123
141,900,000.0031,900,000.0010,000,000.00
货物234,518,774.0024,518,774.0010,000,000.00
工程3


服务47,381,226.007,381,226.00
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


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